Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Cum sa elimini urmele de acnee?

Wc Geberit

Routere detinute in trecut si in ...

Teii din fața casei
 E-Mail in serie prin Excel si Out...

Modul alimentare rulou/jaluzea ex...

Recuperare fișiere dupa form...

Aplicatii stress test RAM
 Asigurare auto hibrid

Asus B550M - PC-ul nu porneste di...

Tzanca Uraganu - Inconjurat de Fe...

explicatie montaj breadboard
 3 Doors Down - Kryptonite

Semnalizati cand virati pe un dru...

Succesiune - mostenire apartament...

Donez Siofor de 1000mg ( diabet t...
 

Micro - platitor sau neplatitor de TVA

- - - - -
  • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1
Visatoru'

Visatoru'

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 30.05.2006
Salut, sunt pe punctul de a infiinta un SRL (CAEN 6201) , micro, in care voi fi unic asociat, administrator si angajat. Fara activitate la sediu.
Voi avea 1-3 clienti, toti platitori de TVA. Intrebari:
  • Merita sa devin platitor de TVA de la inceput? Nu vad ce am de pierdut in afara de o diferenta de tarif pentru contabil (450 in loc de 300). Ma gandesc ca pot sa deduc TVA-ul pentru cheltuielile pe care le voi avea, vedeti si pct 2. si 3.
  • Vreau sa cumpar o masina, probabil undeva la 15.000-20.000 de EUR. Merita sa fac achizitia pe micro? Inteleg ca as putea deduce 50% din costul de achizitie (in scopul micsorarii impozitului platit pe dividende) + inclusiv eventual 50% din TVA. Dar am citit ca ar fi totusi o limita de 1500 de lei lunar. De asemenea voi putea deduce 50% din celelalte cheltuieli cu masina (inclusiv combustibil) dar pe astea as putea sa le deduc si daca iau masina pe PF si fac un contract de comodat. Nu imi dau seama ce dezavantaje decurg din a cumpara masina pe firma si daca merita sa fac asta sau nu.
  • Ce alte cheltuieli as putea sa deduc in afara de: abonament telefonie, laptop/pc, telefon.
Multumesc!

#2
waterman

waterman

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,372
  • Înscris: 17.05.2004
https://www.atipics....-se-calculeaza/

citez de pe acolo

Quote

Care sunt cheltuielile deductibile?
Care sunt cheltuielile deductibile?
O mare parte a cheltuielilor deductibile se regăsesc la articolul 25 din Codul fiscal, însă sintetizat acestea se referă la:
    cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice;
    cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor;
    cheltuieli reglementate prin acte normative în vigoare (taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale).
Dacă ar fi să detaliem puțin (fără însă a intra în amănunte foarte mult, căci lista este foarte lungă), aici găsim :
    cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare;
    cheltuielile de transport și de cazare în țară și în străinătate și pentru alte persoane fizice, în condițiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea, în scopul desfășurării activității economice a contribuabilului;
    cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, promovarea pe piețele existente sau noi, participarea la târguri și expoziții, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
    cheltuielile efectuate cu editarea publicațiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioade determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative și în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuție;
    cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată, ca urmare a aplicării prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, în situația în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziționate în scopul desfășurării activității economice, de exemplu: aplicare pro rata, efectuare de ajustări, taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru al UE;
    cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalități și daune‐interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activității economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor;
    cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții naționale și internaționale;
    cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.
Care sunt cheltuielile parțial deductibile?
Care sunt cheltuielile parțial deductibile
Tot articolul 25 din Codul Fiscal stipulează că, printre cheltuielile cu deductibilitate limitată, se regăsesc următoarele:
    cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2%, aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cele de protocol;
    cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii;
    scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;
    pierderile tehnologice cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
    50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului;
    cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve;
    cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar;
    ajutoare de înmormantare, ajutoare pentru bolile grave și incurabile, ajutoare pentru naștere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament;
    cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor (creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea);
    amortizarea.
Care sunt cheltuielile nedeductibile?
Care sunt cheltuielile nedeductibile?
Potrivit legii, iată care sunt principalele tipuri de cheltuieli nedeductibile:
    cheltuieli cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate;
    cheltuieli cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații;
    cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private;
    dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autorități sau cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.


#3
DaculScoril0

DaculScoril0

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,670
  • Înscris: 03.12.2014

 Visatoru, on 15 septembrie 2022 - 12:42, said:

  • Merita sa devin platitor de TVA de la inceput?

Ca să răspunzi la întrebarea asta ascuți un creion, să iei un calculator și să faci ceva socoteli.

În principiu, dacă vinzi servicii e mai avantajos să  NU încasezi și să deduci TVA.
La fel dacă în ponderea prețului produsului tău manopera e partea cea mai mare.

Acum depinde dacă clienții tăi sunt plătitori de TVA sau nu, dacă, dacă, dacă....

Edited by DaculScoril0, 15 September 2022 - 13:11.


#4
Visatoru'

Visatoru'

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 30.05.2006
Am scris mai sus, clientii sunt platitori de TVA, contractele cu ei sunt incheiate pe tarif fara TVA, deci practic eu voi incasa TVA-ul de la clienti si il voi da catre stat, minus TVA-ul din cheltuielile deduse.

#5
Rmdvleg

Rmdvleg

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 04.03.2022
Nu te complica sa devii platitor de tva din prima, ai rabdare, cand o sa depasesti 60.000 de euro atunci nu o sa ai de ales. Nu e vorba de contabilitate pentru ca un contabil pentru 3 clienti cati ai tu iti ia 200 de lei chiar de esti platitor de tva chiar de esti neplatitor, e vorba de controalele care vin periodic la o firma platitoare de tva sa se inspecteze daca nu cumva ai dedus aiurea tva-ul. In plus, de la anul daca nu vrei sa platesti impozit pe profit, o sa trebuiasca sa te angajezi si o sa ai cheltuieli de 1083 lei pe luna catre stat, daca ne spuneai si sumele pe care o sa le incasezi lunar era mai usor sa iti dam cateva solutii.

#6
LukRo

LukRo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,842
  • Înscris: 23.10.2015

 Visatoru, on 15 septembrie 2022 - 12:42, said:

Salut, sunt pe punctul de a infiinta un SRL (CAEN 6201) , micro, in care voi fi unic asociat, administrator si angajat. Fara activitate la sediu.
Voi avea 1-3 clienti, toti platitori de TVA. Intrebari:
  • Merita sa devin platitor de TVA de la inceput? Nu vad ce am de pierdut in afara de o diferenta de tarif pentru contabil (450 in loc de 300). Ma gandesc ca pot sa deduc TVA-ul pentru cheltuielile pe care le voi avea, vedeti si pct 2. si 3.

  • Vreau sa cumpar o masina, probabil undeva la 15.000-20.000 de EUR. Merita sa fac achizitia pe micro? Inteleg ca as putea deduce 50% din costul de achizitie (in scopul micsorarii impozitului platit pe dividende) + inclusiv eventual 50% din TVA. Dar am citit ca ar fi totusi o limita de 1500 de lei lunar. De asemenea voi putea deduce 50% din celelalte cheltuieli cu masina (inclusiv combustibil) dar pe astea as putea sa le deduc si daca iau masina pe PF si fac un contract de comodat. Nu imi dau seama ce dezavantaje decurg din a cumpara masina pe firma si daca merita sa fac asta sau nu.

  • Ce alte cheltuieli as putea sa deduc in afara de: abonament telefonie, laptop/pc, telefon.
Multumesc!

1. Da, merita daca ai clienti platitori de TVA. Cere din prima, este dreptul tau, nu te speria de controale. Dar ia un contabil cu vechime.

2. Da, orice ban conteaza. Numai TVA-ul pe care il scutesti inseamna mii de eur. Dezavantaje: niste hartii lunare care trebuie completate.

3. Da, da, da

Da-i inainte si succes!

#7
paul_bh

paul_bh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 720
  • Înscris: 05.03.2006
Romanul din nou se dovedeste a fi priceput la toate. Cineva aici iti dadea ca argumente la sfaturile sale citate referitoare la impozitul pe profit.
Hai sa le luam pe rand: Conteaza in primul rand ce obiect de activitate vei avea, pentru ca legislatia nu permite pentru orice obiect de activitate sa se constituie ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor (nu iti infiintezi o intreprindere mica care se cheama microintreprindere ci o firma noua care opteaza nu pt plata impozitului pe profit ci a unui impozit pe veniturile microintreprinderii.
Apoi nu are nimic cu faptul ca clientiii sunt sau nu platitori de TVA, din momentul in care vrei sa fii platitor de TVA va trebui sa facturezi cu TVA si la platitori si la neplatitori, absolut la toti.
Referitor la dilema platitor sau neplatitor de TVA din nou depinde ce vrei sa faci, ca anumite domenii nu intra in sfera TVA si sunt scutite iar daca vrei sa fii platitor doar incurci lucrurile, tu facand activitati scutite.
Dar prin deductie logica sa presupune ca vrei sa faci o activitate ce se preteaza si la impozit pe micro si la TVA si aici daca devii sau nu platitor de TVA se judeca in functie de nivelul TVA deductibil, adica daca faci aproximativ atatea cumparari cate livrari, sau cumparari din tara si livrari/prestari in strainatate, merita, dreptul de deducere a TVA e mai mare si vei plati la stat TVA mai putin (de observat am vorbit de deducere a TVA nu de deducere de cheltuieli, asta iese din calcul fiind platitor de iimpozit pe veniturile microintreprinderilor si nu de profit poti inregistra cate cheltuieli vrei, tu nu le deduci din venit si platesti impozit numai pe diferenta, vei plati impozit pe aproape toate veniturile microintreprinderii). Da, daca esti platitor de TVA si achizitionezi masina pe societatea asta nu ai drept de deducere decat la jumatate din TVA aferenta achizitiei masinii si jumatate de TVA aferent intretinerii (carburant, piese de schimb, etc.)in mod normal, dar pot exista exceptii.
Daca vrei sa fii platitor de impozit pe micro (vezi paradigma se schimbaa, nu iti faci o microintreprindere ci optezi pentru plata unui fel de impozit), intrebarea a treia nu are rost, poti inregistra ce cheltuieli vrei si cate, nu poti deduce niciuna.

Edited by paul_bh, 15 September 2022 - 18:11.


#8
LukRo

LukRo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,842
  • Înscris: 23.10.2015

 paul_bh, on 15 septembrie 2022 - 18:11, said:

Apoi nu are nimic cu faptul ca clientiii sunt sau nu platitori de TVA, din momentul in care vrei sa fii platitor de TVA va trebui sa facturezi cu TVA si la platitori si la neplatitori, absolut la toti.

Fii atent, ca am sa explic doar o data:

- Daca ai clienti neplatitori de TVA, ei nu isi deduc TVA. Deci pentru ei TVA-ul este un cost. Not happy, se vor duce la concurenta care nu factureaza TVA.

- Daca ai clienti platitori de TVA, li se rupe ca tu facturezi TVA. In schimb tu deduci TVA-ul platit la achizitii.

QED

#9
paul_bh

paul_bh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 720
  • Înscris: 05.03.2006
Ce spui tu nu are logica, e o judecata rudimentara, ignoranta. Spune-mi un citat de specialitate, unul, care sa spuna ca TVA e element de cost. Eventual diminueaza adaosul comercial, o mica diferenta mai mare. Jonglam cu notiuni insuficient stapanite.

#10
LukRo

LukRo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,842
  • Înscris: 23.10.2015
Eu zic sa te iei si de gramatica mea. Si nu am nici basca.

#11
paul_bh

paul_bh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 720
  • Înscris: 05.03.2006
Preturile le fixeaza piata, nu TVA-ul, asadar vinzi cu cat se cere, clientul isi va diminua adaosul comercial cu TVA-ul platit daca este neplatitor de TVA. Eu asa citesc prin carti.

#12
LukRo

LukRo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,842
  • Înscris: 23.10.2015
De aia vorbesti 'din carti'. Eu vorbesc din experienta, am avut 2 firme si 3 PFA-uri pana acum.

#13
paul_bh

paul_bh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 720
  • Înscris: 05.03.2006
Da mai departe sfaturi pertinente atunci din experienta, ignorand legile!

#14
LukRo

LukRo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,842
  • Înscris: 23.10.2015
Ce iti place sa ai ultimul cuvant :)

#15
wertyck

wertyck

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,975
  • Înscris: 13.03.2005

 paul_bh, on 15 septembrie 2022 - 18:11, said:

Romanul din nou se dovedeste a fi priceput la toate. Cineva aici iti dadea ca argumente la sfaturile sale citate referitoare la impozitul pe profit.
Hai sa le luam pe rand: Conteaza in primul rand ce obiect de activitate vei avea, pentru ca legislatia nu permite pentru orice obiect de activitate sa se constituie ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor (nu iti infiintezi o intreprindere mica care se cheama microintreprindere ci o firma noua care opteaza nu pt plata impozitului pe profit ci a unui impozit pe veniturile microintreprinderii.
Apoi nu are nimic cu faptul ca clientiii sunt sau nu platitori de TVA, din momentul in care vrei sa fii platitor de TVA va trebui sa facturezi cu TVA si la platitori si la neplatitori, absolut la toti.
Referitor la dilema platitor sau neplatitor de TVA din nou depinde ce vrei sa faci, ca anumite domenii nu intra in sfera TVA si sunt scutite iar daca vrei sa fii platitor doar incurci lucrurile, tu facand activitati scutite.
Dar prin deductie logica sa presupune ca vrei sa faci o activitate ce se preteaza si la impozit pe micro si la TVA si aici daca devii sau nu platitor de TVA se judeca in functie de nivelul TVA deductibil, adica daca faci aproximativ atatea cumparari cate livrari, sau cumparari din tara si livrari/prestari in strainatate, merita, dreptul de deducere a TVA e mai mare si vei plati la stat TVA mai putin (de observat am vorbit de deducere a TVA nu de deducere de cheltuieli, asta iese din calcul fiind platitor de iimpozit pe veniturile microintreprinderilor si nu de profit poti inregistra cate cheltuieli vrei, tu nu le deduci din venit si platesti impozit numai pe diferenta, vei plati impozit pe aproape toate veniturile microintreprinderii). Da, daca esti platitor de TVA si achizitionezi masina pe societatea asta nu ai drept de deducere decat la jumatate din TVA aferenta achizitiei masinii si jumatate de TVA aferent intretinerii (carburant, piese de schimb, etc.)in mod normal, dar pot exista exceptii.
Daca vrei sa fii platitor de impozit pe micro (vezi paradigma se schimbaa, nu iti faci o microintreprindere ci optezi pentru plata unui fel de impozit), intrebarea a treia nu are rost, poti inregistra ce cheltuieli vrei si cate, nu poti deduce niciuna.
Omul a spus clar de la început ce activitate va face: realizare de software la comanda, că a specificat codul CAEN 6201...

#16
radu103

radu103

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,314
  • Înscris: 15.11.2003
In toate scenariile merita sa fii platitor de tva ca sa deduci acele cheltuieli cu el oricat ar fi.
In cazul meu am ales sa trec la tva pentru ca fac doar export scutit si am cheltuieli multe in Ro unde platesc tva deci am de recuperat tot timpul

#17
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,989
  • Înscris: 22.04.2019
Dacă clienții sunt plătitori de TVA nici nu se mai pune problema. Trebuie neapărat, pentru ei!, să fii și tu plătitor de TVA.

#18
Visatoru'

Visatoru'

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 30.05.2006
In regula, va multumesc frumos, platitor de TVA sa fie atunci.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate